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代账会计如何应对税务稽查

发布时间:2017-01-29 | 阅读量:153

大家好,今天给各位分享代账会计如何应对税务稽查的一些知识,其中也会对税务稽查企业需要提供哪些材料进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

一、代理公司随意做的报税帐,税务稽查查出不符合事实部分,公司能否追究代理公司责任

题目给的信息有限,无法判断是委托公司的责任还是代理公司的责任。下面具体分析一下:

1.委托公司和代理公司之间是否签订了正式的委托代理协议,并且对双方的权利和义务进行了明确的约定。

如果没有签署合同,那么在责任判定时是有异议的,向代理公司追责缺乏相应保障。如果签署了合同,委托单位可以据合同对代理公司提出诉讼。

2.代理记账公司是否具备应有的资质

委托单位在寻找代理记账公司时,应该对代理记账公司的资质进行审核,如果因为资质审核不严而寻找了不符合条件的代理记账公司,那委托单位也存在一定责任,只能自认倒霉了。当然,如果是代理记账公司刻意隐瞒或者伪造资质,那代理公司必须承担责任,而且按照相关法律规定应接受处罚。

3.委托单位向代理公司提供的资料是否真实可靠

按照《代理记账管理办法》的规定,委托单位应该对所提供资料的真实性负责,代理公司虽然对委托单位提供的资料具有审核的义务,但审核不等于审计,也就是说,如果是因为委托单位本身提供的资料存在虚假不实,代理公司据此做账,相关责任应由委托单位承担。

如果代理公司是符合资质的,并且双方也签署了合同,委托单位提供的资料是完全真实可靠的,那么毫无疑问,代理公司应当承担全部责任。

4.代理公司随意做账是单方面行为,还是委托单位授意

如果是代理公司单方面行为,那代理公司应当承担责任,如果是委托单位授意,那双方共同承担责任。

以上是四个关键点,实际要结合起来一起看,才能鉴定到底是委托单位的责任还是代理公司的责任。

建议在寻找代理记账公司时,一定要注意代理记账公司资质的审核,严格把关,寻找资质好的代理记账公司合作,同时一定要签署正式合作合同,明确双方的权利和义务。这样,才能真正保障委托单位的利益。

二、一个会计的水平能差到什么程度

1、不计提固定资产折旧,不帮员工代扣个税。账一塌糊涂。

2、我们医院的前任会计,因为跟老板吵架,一气之下丢下工作不来了。

3、因为前任会计不肯交接,只留下一句话:“所有的资料都在电脑里”,现任会计花了将近半年的时间整理旧账,只为对准年初的财务报表的数字。

4、因为上任会计原来是银行会计,对企业财务会计估计不算很懂,正常的借贷是有的,但是固定资产折旧和个税代扣都没有。

5、(之前税务系统监控没有那么严格,四五年没有缴纳个税也没有被监控到。)

6、现任会计来后,就按照正常的固定资产计提折旧和个税代扣,因为这个个税代扣的问题,很多一直没有缴纳个税的医生护士就开始有意见了,毕竟那么多年都没有扣过。

7、再后来,金三税务系统上线,金三系统的强大??,每个会计都知道。

8、一下就监测到了我们医院的财务不正常,哗哗啦来了四五个税务稽查人员,一通查账后,计算出补缴税款将近100万,其中个税就将近50万。

9、一家非营利性医院,年年亏损,年年老板都要垫几十万钱进来,居然要补缴企业所得税,这会计也太厉害了吧。

10、后来,老板找了熟人,去税务已打听,我们医院的资产,每年可以计提将近两百万的折旧,可是前任会计一分钱都没有计提。

11、后来,老板天天去税务稽查股报到喝茶,磨了半个月下来,允许我们医院补几年的固定资产折旧,算下来,补交几万块企业所得税,但是个人所得税的欠款,全部要补齐。

12、已经离职的没有办法了,只能医院负担了,但是还在岗的,全部扣回来。

13、据现任会计说,有些工龄比较长的,几个月的工资都在扣之前补缴的个人所得税的钱,那段时间财务室可热闹了,天天都有人到财务室拍桌子。

14、可是不管你怎么拍,怎么闹,缴纳个人所得税是每个公民的义不容辞义务。

15、四、之后几年,税务稽查都要来查查账,象征性的罚点钱。直到近两年才恢复正常,没有来查账了。

16、现在会计入职的门槛几乎等于没有,有些老板依旧不重视财务,随便找个熟人做做账就好了,或者把工资压的很低,只能招些似懂非懂的人员。

17、不出事则没问题,一出事则是大问题。

三、会计月末结转利润分录怎么做

1、月末结转损益,先结转收入借:主营业务收入借:其他业务收入借:营业外收入贷:本年利润

2、再结转成本、费用和税金借:本年利润贷:主营业务成本贷:主营业务税金及附加贷:其他业务支出贷:营业费用贷:管理费用贷:财务费用贷:营业外支出贷:所得税

3、还要结转投资收益净收益的借:投资收益贷:本年利润净损失的借:本年利润贷:投资收益外账就是用来应付税务局的假账,再高水平的人做的假账都会有问题,都能稽查出来,大部分企业的会计,是没有多少时间去了解这些的,而专业代账公司,就会与税务搞好关系,想方设法了解税务局工作时划的界限,比如说,某行业某规模的企业,税务局定所得税税负率为1%,那么代账公司在做这种外账时,就会将所得税按收入的1%计算好,再用所得税率倒推利润,这样做出一套外账。当没有计算好就做账时,会发生入账后出现亏损,企业老亏损是很容易招来税务检查,引来风险,于是就要做调整,他们讨论的就是这种调整,将工资或者招待费减少一些,把净利润控制好,使计算出的所得税,除以收入额得到的税负符合税务局*低控制的税负率,这样这个账就不会引来税务的重点稽查,就能安全过关。

四、重庆会计记账的话,哪个口碑能好一些

普通代账:公司业务量小、票据量不大,普通的代账公司或者代账平台顺便选择即可,平均在300元/月。但也仅能根据你提供的票据做外账记账和纳税申报,往往也会埋雷,年底面临税务稽查补税、漏税风险;高端财税:除了对企业进行代账、纳税申报,还需要专业会计提供税务诊断、税务筹划、财税分析、财税咨询与培训及企业税负分析报告等,帮助企业降低财税风险,提升经营效益。目前高端财税比较靠谱的有及时雨好会计,整体口碑在重庆非常不错。

五、停用金税,税务局会处罚吗

今年两会,和税收相关的有三点:

一、扩大小微企业享受减半征收所得税优惠的范围

二、科技型中小企业研发费用加计扣除比例由50%提高到75%

三、简化增值税税率结构,今年由四档税率简并至三档

1、公司成立之后不管有没有开始经营,税务局、工商局都认为你开始经营了,所以你要有自己的账本,并开始履行“纳税申报”义务。

2、所设账本不是你自己记的流水账,而是符合要求的会计账簿,并附上符合规定的凭证。需要专业的会计人员来做,所以不少中小企业在请不起会计的情况下,选择代理记账公司。

3、记账和报税是两件事,但相互关联。公司要根据税局给你核定的税种在规定的期限内进行“申报”。而报税和缴税也是两码事,报了税不一定要缴税款。

4、即使是没有经营也没有开票的公司,也得报税,这时可以选择“零申报”。但是长期零申报会被纳入“风险监控”。而且6个月不经营,工商局那边也会吊销你的营业执照。

5、不是只有“零申报”才不用缴税,如上文所言,季销售额在9万元以内的,都暂免缴增值税,但前提是你要记账,你得去申报。

6、一个公司涉及的税种不只有一种,常见的有增值税、企业所得税、印花税等。特别是企业所得税,每年5月底有一次“汇算清缴”,这既是企业计算上一年有没有盈利的重要过程,也是税务局稽查的重点。

7、经过了营改增、金税三期、开票系统升级,税务机关对发票的检查力度空前的大,所以老板们千万不要“买发票”,更不要虚开、虚抵发票。

8、即使你不想买税控设备,不会用开票系统,也能给客户提供发票,小规模纳税人可以申请国税局代开发票。

9、当然也可以购买税控设备,请代账公司帮忙做“开票”这个操作。根据发展需要,也可以申请一般纳税人,进一步开拓业务,通过进项税额抵扣来少缴税款。

10、只有一般纳税人才能开17%的增值税专用发票,享受进项税额抵扣,而小规模纳税人通常只能开3%的增值税普通发票。另外,刚成立的公司就能申请成为一般纳税人,所以如果有需要,要尽早申请。

税务局一般在以下几种情况会来查账

1、例行年度、半年度,季度和计划内检查;

2、上级税务主管机关步署的检查;

3、接受有关人员举报进行的检查;

4、本期报表、纳税情况和同期比有重大变化,并且有异常;

税务分局和主管税务局查了,稽查局和上级税务局有可能还会来的,他们有权再进行检查,可以再次检查企业纳税情况,并对内部检查情况进行稽查,这也是税法要求和加强税收管理的需要。

那没有收入还要报?税创业者又要委屈了。其实报税是报税,缴税是缴税,字义就不相同。报税是上报的意思。

创业者:没有啊。你看看,我们公司好穷好惨的。

缴税与报税是两回事,报税是一个申报自己公司经营状况的行为,并不仅仅是让创业者掏钱缴税,不管有没有收入,你都得跟税务局说一声,如实向税务局申报。

不然会产生罚款甚至更严重的后果

1、不按税务局的规定时限纳税申报,情节较轻的,除补缴税款外,税务机关将对企业处以每月200元以上的罚款,如果超期更长的,将还会加收滞纳金;对于情节严重的,税务机关将更具情节严重程度,出于相应的更高金额的罚款。

2、连续3个月不到税务登记机关纳税申报的,税务登记机关将对该企业的税务登记证给于注销的处理。当税务登记证被税务局注销之后将不可能再被恢复,也就是说,企业的所有证照都会因为税务登记证的注销而相继作废。

3、公司所有股东的身份证信息将被相关登记机关收录,进入黑名单。对以后的贷款、再次投资创业、出国等都将受到影响

关于本次代账会计如何应对税务稽查和税务稽查企业需要提供哪些材料的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。


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代账会计如何应对税务稽查

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